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索 引 号 055004201808986 组配分类: 财政决算
发布机构: 阳江市海陵岛经济开发试验区管委会 主题分类:
名    称 武装部2017年决算基本情况说明
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生成日期 2018-8-24 17:40:45 关 键 词:
武装部2017年决算基本情况说明

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广东省阳江市海陵岛经济开发试验区人民武装部决算公开


      


第一部分 海陵区人民武装部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   海陵区人民武装部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  海陵区人民武装部2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 海陵区人民武装部概况

(一)部门主要职责

一、 区武装部基本情况

(一)武装部机构设置、职能。

1、区武装部于2011年7月18日正式挂牌成立,属区政法我下属一个部门、2014年3月16日由市编委重新批准单独设置为区一级单位,武装部内设机构分为三个部门,一是军事办,主要负责做好武装部办公室业务工作、征兵工作、民兵军事训练等工作;二是政工办,主要负责做好兵员政治审查、民兵政治审查、民兵政治教育、国防宣传、民兵干部和专武干部业务培训;三是后勤办,主要负责保障武装部中心工作开展、武器请领保养,支前保障等工作。

2、武装部主要职能;武装部是地方政府的军事部门,是地方政府的兵役机关,是地方政府统领武装力量的指挥中心。担负着国防动员、兵役征集、民兵训练及预备役等后备力量建设;还承担着社会维稳、应急处突、防汛抢险等及与驻军部队协调等工作。辖管全区村委会(社会)24个民兵营。

(二)2017年人员构成情况。

武装部现有工作人员13人,其中;2人为公务员,4人为行政事业编制人员,1人为合同制职员,6人为工勤人员。

(三)2017年主要工作任务。

1、进一步完善预算管理制度。

2、进一步提升调控职能。

3、做好年度民兵整组、兵役登记、兵员征集、民兵军事训练工作,完成区委、区管委交办的其他工作。

第二部分  年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

356 

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

7.3 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

223 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.9

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

5.05

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

120

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

356 

本年支出合计

52

 

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

         年初结转和结余

26

 

                年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

356 

总计

56

 356

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

356

356

 

 

 

 

 

203

国防支出

7.3

7.3

 

 

 

 

 

20399

其他国防支出

7.3

7.3

 

 

 

 

 

2039901

其他国防支出

7.3

7.3

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

223

223

 

 

 

 

 

20401

武装警察

148

148

 

 

 

 

 

2040199

其他武装警察支出

148

148

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

75

75

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

75

75

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1

1

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1

1

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

1

1

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.05

5.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.05

5.05

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.05

5.05

 

 

 

 

 

229

其他支出

120

120

 

 

 

 

 

22999

其他支出

120

120

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

120

120

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。


支出决算表

                                                                      公开03表

部门:                                                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

356 

173 

183 

 

 

 

203

国防支出

7.3

 

7.3

 

 

 

20399

其他国防支出

7.3

 

7.3

 

 

 

2039901

其他国防支出

7.3

 

7.3

 

 

 

204

公共安全支出

223

168

55

 

 

 

20401

武装警察

148 

148 

 

 

 

 

2040199

其他武装警察支出

148 

148 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

75 

20 

55 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

75 

20 

55 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.9

 

0.9

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

0.9 

 

0.9 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

0.9

 

0.9

 

 

 

221

住房保障支出

5.05

5.05

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.05

5.05

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.05

5.05

 

 

 

 

229

其他支出

120

 

120

 

 

 

22999

其他支出

120

 

120

 

 

 

2299901

其他支出

120

 

120

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                   单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

356 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

164

164

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

356 

本年支出合计

23

164 

164 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

356 

总计

28

164 

164 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 356

 173

183 

203

国防支出

 

 

7

20399

其他国防支出

 

 

7

2039901

其他国防支出

 

 

7

204

公共安全支出

 

168

55

20401

武装警察

 

148

 

2040199

其他武装警察支出

 

148

 

20499

其他公共安全支出

 

20

55

2049901

其他公共安全支出

 

20

55

212

城乡社区支出

 

 

1

21205

城乡社区环境卫生

 

 

1

2120501

城乡社区环境卫生

 

 

1

221

住房保障支出

 

5

 

22102

住房改革支出

 

5

 

2210201

住房公积金

 

5

 

229

其他支出

 

 

120

22999

其他支出

 

 

120

2299901

其他支出

 

 

120

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

46.51 

30201

  办公费

6.2 

30102

  津贴补贴

35.54 

30202

  印刷费

7.6 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

13.59 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

8.86 

30205

  水费

0.45 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.60 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

5.20 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

26.33 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.10 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

5.05 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

3.5 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.79 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

135.88 

公用经费合计                  37.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.9

 

 7.9

 

 

7.9 

5.1 

 

 5.1

 

 

 5.1

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   海陵区人民武装部2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

海陵区人民武装部2017年度总收入356万元,其中本年收入356万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入356万元,比上年决算数增加96万元,增长36%。

(二)年度支出总体情况

海陵区人民武装部2017年度总支出356万元,其中本年支出356万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

海陵区人民武装部2017年度财政拨款收入合计356万元。其中:一般公共预算财政拨款收入356万元,比年初预算数增加96 万元,增长36 %;主要原因是一般公共预算财政增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

(二)2017年度财政拨款支出说明

海陵区人民武装部2017年度财政拨款支出合计356万元。其中:一般公共预算财政拨款支出223万元,比年初预算数增加59万元,增长35%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海陵区人民武装部2017年度三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元,完成预算7.9万元的80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的 0%;公务接待费支出决算为5.1万元,完成预算7.9万元的80 %。2017年度“三公”经费支出决算小于(大于)预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.8万元,下降54 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务接待费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长) 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费7.9万元,占%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出5.1万元,占35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元; 2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5.1万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局(部、委、办)机关及下属X个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待25次,接待人数共309人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出356万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加96万元,增长36%。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额21万元,其中:政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

         附件1:2017部门决算表表格部分

 

 

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